Para quem estiver com duvidas sobre como configurar as despesas adicionais para serem impressas na NF-e, verifiquem se as etapas identificadas neste Post foram seguidas:
- Ao cadastrar a despesa, o método de distribuição deve ser diferente de “Nenhum”.
Administração/Configuração/Geral/Despesas adicionais

- Na inclusão da nota fiscal, certifique-se que um método de distribuição válido foi selecionado no cadastro da despesa.

- E por fim, veja se na linha de cada item da nota fiscal o campo “Distribuir despesas adicionais” esta preenchido com o valor “Sim”.

Estas informações são gravadas no campo “LineTotal” da tabela “INV13”. O add-on apenas consulta estas informações, caso não esteja cadastrado ou com o valor zerado, Reveja as configurações da despesa.
Lembrando que esta é uma configuração do SAP, não esta relacionada com o Sistema Fiscal AGL. Em caso de duvidas entre em contato com seu consultor SAP.
Equipe de suporte AGL.